一、 *采购人名称: ******财政局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************944
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******财政局
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 1528 电子计算器 1 40.0 得力/deli1528 验收通过 2 公牛 GN-402 1.8米 电源插座 1 65.0 公牛/BULLGN-402 验收通过 3 金士顿 DTX/64GB U盘 1 45.0 金士顿/KingstonDTX/64GB 验收通过 4 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 6 174.0 维达/Vinda4层200克*10卷 验收通过 5 得力 S01 中性笔 12 30.0 得力/deliS01 验收通过 6 得力 S01 中性笔 48 120.0 得力/deliS01 验收通过 7 得力 24/6 订书钉 5 10.0 得力/deli24/6 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 胡庆芸